# Bancos-Movimientos-Asientos Contables

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Por medio de este proceso sería que se migra todos los documentos de bancos al módulo contable usando las cuentas elegidas por cada uno.</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este asiento envía a la contabilidad todos los documentos inclusive los que viene de sistema auxiliares y que afectaron una cuenta corriente, por ejemplo los cheques de pago, transferencia que se digitaron en las cuentas por pagar viajan primero a Bancos y es este asiento que lo contabiliza, los depósitos generados de cierres de cajas generados de auxiliar de cuentas por cobrar viajan a Bancos y estos son contabilizados desde aquí.</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ingresamos al Menú =&gt; Bancos =&gt; Movimientos =&gt; Asiento contable: </span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![asientos bancos.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/asientos-bancos.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/asientos-bancos.png)</span>

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<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Para iniciar con el proceso presionamos agregar, llenamos los campos solicitados ( podemos definir si queremos crear un asiento por cada cuenta corriente o crear un asiento de cada uno por separado ). Luego nos vamos a definir el rango de fechas ( así el sistema toma en cuenta todo lo que no ha sido contabilizado y lo genere en el mismo asiento ), </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">marcamos con el check los documentos que queremos procesar si son los de crédito o los debito ( ahí el sistema nos indica la cantidad de documentos marcados que vamos a procesar ) .Por último seleccionamos el tipo de asiento y el mes fiscal, lo usual seria generar un solo asiento para todas las cuentas y todos los documentos para evitar olvidar generar algún asiento, una vez completados los campos solicitados presionamos aceptar para que el asiento se cree: </span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![datos asientos bancos.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/datos-asientos-bancos.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/datos-asientos-bancos.png)</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Una vez procesado el asiento lo podemos ver en la pantalla principal de asientos contables en bancos, también en la lista de pendientes del módulo contable:</span>

<span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">[![asientos pendientes bancos.png](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/asientos-pendientes-bancos.png)](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-04/asientos-pendientes-bancos.png)</span>

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Podemos eliminar de la lista este asiento para que ya los documentos no queden marcados como contabilizados y poder realizar cambios siempre y cuando el asiento no esté mayorizado en contabilidad.</span>