CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Anulacion de facturas

Notas importantes para este proceso: 

Para anular una factura, se ingresa a la pantalla principal de facturación, nos posicionamos sobre el documento deseado y elegimos la opción de anular: 

Screenshot_1.png

Una vez que presionamos dicho ícono, el sistema nos abrirá la pantalla de la factura en cuestión y con esto asegurarnos que es dicho documento presionando el botón de "Aceptar": 

Screenshot_2.png

Con esto el sistema emergerá el mensaje de confirmación: 

Screenshot_3.png


En el momento que el usuario confirme dicha anulación, saldrá un cuadro donde debe incluir el detalle de esta: 

Screenshot_4.png

Y una vez confirmado esto el sistema arroja la confirmación finalizada de la anulación.Ya con esto se termina el proceso de anulación y ahora podrán observar el documento nulo en la pantalla principal.

Para localizar el movimiento de inventario relacionado a dicha anulación, en la pantalla de Inventarios se podrá visualizar: 



Created 2025-08-19 15:07:30 UTC by clicks
Updated 2025-10-10 15:10:39 UTC by Melanny