# Cronus_ND por devolución de efectivo

**<span style="font-size: 12pt;">Permiso relacionado: </span>**

- <span style="font-size: 12pt;">Debe tener derecho al nuevo proceso "PNDDEVEFE1"</span>
 
**<span style="font-size: 12pt;">Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso: </span>**

- <span style="font-size: 12pt;">Permite elegir cualquier RB con saldo y crear un ND para que esta aparezca en el Cierre de Caja</span>
- <span style="font-size: 12pt;">Se usa la cuenta de Diferencia de Cajas en Sucursales, pestaña de contabilidad, cejilla "Otros"</span>
- <span style="font-size: 12pt;">Solamente es permitido sobre un RB con saldo (misma moneda que la recepción)</span>
- <span style="font-size: 12pt;">Son ND no tributarias. </span>
- <span style="font-size: 12pt;">Los montos se crearían en negativos siempre. </span>
- <span style="font-size: 12pt;">Se va a generar un aviso al abrir el documento si una ND está asociada a un Cierre de Cajas</span>
- <span style="font-size: 12pt;">Ahora bien, en la pantalla de cierres de Caja:</span>
    - <span style="font-size: 12pt;">Ahora se pueden marcar las ND de Devoluciones de efectivo para justificar la salida de dinero.</span>
    - <span style="font-size: 12pt;">Se permite un Cierre de caja con documentos marcados aunque no haya monto para depositar.</span>
 
<span style="font-size: 12pt;">Para realizar la ND que requerimos ingresamos a la pantalla de RB,buscamos el documento con saldo que deseamos procesar una vez acá presionamos sobre el mismo click derecho y elegimos la opción que indica " Convertir saldo de RB en ND de devolución de efectivo " : </span>

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/1.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">El sistema nos emerge el mensaje de confirmación: </span>

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/Screenshot_1.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">Cuando presionamos " Si " , nos confirmará lo realizado y presionamos aceptar para validar el cambio: </span>

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">Ya con eso el proceso quedó ejecutado. Si deseamos visualizar la ND relacionada directamente en el RB, podremos abrir el documento y nos mostrará la relación: </span>

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/4.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">Ahora bien, si nos dirigimos a la pantalla de ND, podremos visualizar la misma también desde ahí: </span>

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/5.png)<span style="font-size: 12pt;">Al abrirla visualizamos la relación entre RB y la ND, incluso podremos notar cómo la misma en el detalle y notas nos indica a que proceso se refiere dicha ND: </span>

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/7.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">Para el efecto en cierre de caja de dichos documentos los podremos visualizar de esta forma, cuando el usuario desee crear los cierres de caja saldrán las ND que existan ( dentro del rango de fecha a aplicar del cierre ) : </span>

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/8.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>

<span style="font-size: 12pt;">Si el usuario desea incluirlas en el cierre de caja el proceso sería el mismo que habitualmente realizan con el trato de los RB normales, basta con marcar el documento y este será incluido en el cierre de caja creado, ya sea solamente de las ND o en conjunto con los demás recibos diarios: </span>

 ![](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/9.png)<span style="font-size: 12pt;"></span>