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CRONUS-Movimientos-Facturacion-documentos-Devoluciones

Notas importantes del proceso: 

  • Una vez creada la devolución esta no podrá ser reversada ( únicamente por movimientos de inventarios directamente ) . 
  • El sistema creará dos documentos, una devolución que es el movimiento que afecta inventario y una NC que será el documento que afecte la factura. 
  • En el caso de la NC que afecta la factura si la misma no tiene saldo, dicha NC quedará con saldo para ser usada en otro documento a este cliente y si la factura tiene saldo el sistema se la aplica a esta misma. 
  • Castigos. 

 

Screenshot_https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/migrated/3.pngScreenshot_3.pngSe debe ingresar a la pantalla de facturas y acá se elige la que se le desea aplicar devolución. Una vez en esta pantalla se selecciona la factura a la que deseamos devolver y mediante un click derecho sobre la misma ingresamos a la opción de " devolución " : 

 

En la siguiente pantalla será donde se debe ingresar los datos de la devolución. 

Detalle de la devolución, cantidad, porcentaje de castigo ( si aplica ) y una vez con estos datos completos se presiona el ícono de " Aceptar " ubicado en la parte de arriba a la izquierda de dicha pantalla. 

4.pngScreenshot_4.png

 

Seguidamente el sistema muestra un mensaje de confirmación.

5.pngScreenshot_5.png

 

Y por último presenta el mensaje de inclusión.

6.pngScreenshot_6.png

 

1.pngScreenshot_1.png

Para visualizar las devoluciones ya creadas pueden ingresar al menú de "Devoluciones". 

 

2.pngScreenshot_2.png

 

Una vez en esta pantalla por defecto aparecen todos los documentos registrados, y ahí se pueden filtrar por fechas, ver los de hoy, hace 1 día, 1 semana o 1 mes o con rango definido. 

7.pngScreenshot_7.png

 

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