CRONUS Otros 脫rdenes de compra
Otros cambios asociados
Puntos importantes a tomar en cuenta:
- No se pueden eliminar las ordenes de compra.
- No se puede anular si ya tienen documentos ligados.
- No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa.
- Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acci贸n con esta ya sea ligarla a una importaci贸n o a una factura directamente.
- La fecha no puede ser modificada. ( Queda al d铆a de la inclusi贸n ).
- Existen dos tipos de orden de compra:
- STOCK: Para entrada a inventario y/o importaci贸n.
- Art铆culos de oficina: Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios ).
Ingresamos al men煤 de Otros => 脫rdenes de compra:

Una vez ac谩 el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes inclu茂das en sistema , y ah铆 presionamos Incluir para agregar una nueva:
En la pantalla de inclusi贸n, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pesta帽a de los productos a incluir en la orden de compra:
Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importaci贸n ) , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta.
Una vez en la pantalla de productos, se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y as铆 sucesivamente en caso de tener m谩s de un producto por incluir:
Posteriormente le daremos "aceptar" a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde:
Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir la misma:
Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estar谩 lista para ser ligada a una importaci贸n o factura del sistema.