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CRONUS Otros 脫rdenes de compra

Otros cambios asociados

Puntos importantes a tomar en cuenta: 

  • No se pueden eliminar las ordenes de compra.
  • No se puede anular si ya tienen documentos ligados.
  • No se puede modificar si ya la orden fue aprobada e impresa. 
  • Una vez incluida la orden de compra debe ser Aprobada e Impresa por el usuario para poder llevar a cabo la siguiente acci贸n con esta ya sea ligarla a una importaci贸n o a una factura directamente. 
  • La fecha no puede ser modificada. ( Queda al d铆a de la inclusi贸n ).
  • Existen dos tipos de orden de compra: 
  1. STOCK: Para entrada a inventario y/o importaci贸n. 
  2. Art铆culos de oficina: Para compras administrativas ( que no les va a afectar inventarios ).

 

Ingresamos al men煤 de Otros => 脫rdenes de compra: 

Screenshot_1.png

 

Una vez ac谩 el sistema nos muestra la lista principal de ordenes de compra donde podremos visualizar las ordenes inclu茂das en sistema , y ah铆 presionamos Incluir para agregar una nueva: 

Screenshot_14.pngScreenshot_14.png

 

En la pantalla de inclusi贸n, debemos llenar los campos requeridos y presionar aceptar una vez completado el encabezado de la OC para que el sistema habilite la pesta帽a de los productos a incluir en la orden de compra: 

Proveedor, Bodega, Moneda, Naviera e Incoterm ( en caso de ser orden de compra para importaci贸n ) , Fecha de arribo ( ETA ) al menos una aproximada si fuera el caso que no se tiene exacta. 

Screenshot_15.pngScreenshot_16.pngScreenshot_15.png

 

Una vez en la pantalla de productos, se presiona incluir para ingresarlos. Con palabras claves podemos buscar los productos y mediante un doble click los seleccionamos para posicionarlos en la pantalla de abajo e ingresar la cantidad que corresponde y presionamos aceptar para que el sistema los incluya, y as铆 sucesivamente en caso de tener m谩s de un producto por incluir: 

Screenshot_16.png

 

Posteriormente le daremos "aceptar" a la pantalla principal para que la orden quede incluida como corresponde: 

Screenshot_17.pngScreenshot_18.pngScreenshot_17.png

 

Una vez incluida la orden de compra al sistema, debemos Aprobar e Imprimir la misma: 

Screenshot_18.png

Screenshot_19.pngScreenshot_19.png

 

Ya con estos pasos concluidos, nuestra OC estar谩 lista para ser ligada a una importaci贸n o factura del sistema.