CRONUS WEB CXC Movimientos Pronto pago
Notas importantes a tomar en cuenta previo a aplicar el proceso:Â
- Requiere que la factura del cliente que vamos a aplicar pronto pago, ya tenga un abono aplicado.Â
- Solamente se puede aplicar un pronto pago por documento.Â
- El documento tiene que contar con saldo disponible.Â
- El saldo del documento no puede sobrepasar el monto del pronto pago.Â
- El Excel a importar es importante que tenga el formato adecuado para cada celda según corresponde, de lo contrario dará error al importar.
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Lo primero que debemos realizar es importar el Excel con los productos que deseamos que reciban pronto pago ( esto se realiza una única vez por producto, siempre y cuando los porcentajes no varÃen. De lo contrario, el usuario deberá cargar nuevamente dicho excel con los datos nuevos ) . Para esto ingresamos al sistema WEB ( sitio WEB de la compañÃa ), ahà nos dirigimos a Cronus=>Pronto Pago:Â
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En esta pantalla, ingresamos a Opciones. En esta opción el sistema nos va a mostrar dos Ãtem uno que podemos usar para exportar ejemplo ( la plantilla de como debe ir el excel a importar ) y el otro para Importar excel ( ya acá vamos a subir el XLS que tenemos listo con los productos y porcentajes correspondientes )Â
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Para continuar con el proceso, debemos ingresar a facturar:Â
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En esta opción el sistema nos mostrará la siguiente pantalla, donde debemos completar con el cliente y marcar los documentos que deseamos aplicar pronto pago:Â
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Posteriormente si deseamos visualizar a qué es lo que le estamos aplicando el pronto pago y el monto correspondiente por lÃnea de detalle, basta con hacer click sobre el documento que deseamos revisar y dirigirnos a la pestaña de detalle:Â
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Cuando estemos claros en el proceso, debemos presionar aceptar para guardar el documento:Â
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Una vez guardado el documento lo podremos visualizar en la pantalla principal ( simplemente debemos presionar " Refrescar " ) :Â
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Para visualizar desde CRONUS directamente la factura que quedó afectada por dicha NC ( para el caso del ejemplo acá detallado es la # 39732 ) que es la que nos muestra en la pantalla anterior como número de documento ( con ese mismo lo podremos localizar en CRONUS ) en la pantalla de NC o también revisarla desde el documento ( factura afectada ) directamente.Â
Para esto debemos ingresar a CRONUS, buscamos la factura en cuestión ( ahà podremos visualizar desde la pantalla principal que ya el saldo fue afectado ):Â
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También, si deseamos revisar más a fondo ingresamos por medio de doble click a la factura y nos vamos a "documentos relacionados " :Â
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Por último, si deseamos revisar la NC directamente nos vamos a la pantalla de NC y ahà la podremos encontrar:Â
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