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CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Importaciones

Derechos 

  • "MIMPORTACIONES1" poder incluir nuevas importaciones
  • "OC_ETAPAAP" aprobar cambios de etapa
  • "OC_ETAPACAL" cambio de tipo de cálculo
  • "MIMPORTASRV01" poder ligar OC de servicios
  • "MIMPORTAADJ01" incluye adjuntos
  • "MIMPORTAADJ02" elimina adjuntos
  • "MIMPORTAADJ03" baja adjuntos
  • "MIMPORTACC01" cambio de contenedores

 

Nota importante para el proceso: 

  • En las casillas de peso, seguro o flete el usuario podrá prorratear este para todos los productos de la importación o más bien dejar el % únicamente en uno de la lista. 
  • En la importación no puede prorratear servicios porque estos no tienen inventario, por lo cual el sistema le mostrará un aviso para que el usuario sepa que si mete un servicio luego NO le va a aparecer en la importación porque no va a poder distribuir costos; entonces debe meterlo en cualquiera de los rubros del encabezado.(El mensaje adjunto será el que se mostrará en el sistema para dicha opción ) 

Ingresamos al menú principal de CRONUS y ahí en el ícono de otros, seleccionamos Importaciones: 

Screenshot_1.png

Una vez en esta pantalla el sistema le mostrará la pantalla principal de importaciones, en la cuál podrá visualizar las mismas utilizando los rangos de fechas definidos según la necesidad: 

Screenshot_2.png

Para incluir una importación, presionaremos el ícono de "incluir" y con esto el sistema nos mostrará la ventana para comenzar a agregar la importación: 

Screenshot_3.png

En esta pantalla se debe ingresar todos los campos requeridos para la importación: 

Contenedores, Fecha, B/L , Buque , DUA , Agencia ( Proveedor ) , Orden de compra, seguido de los cálculos de la importación. 

Screenshot_5.png

Una vez ingresados dichos campos debemos presionar el botón de "Aceptar " para proceder con la inclusión de productos de la misma y presionamos aceptar para ir agregando estos y las cantidades respectivas de la importación: 

Screenshot_6.png

Screenshot_7.png


Cuando ya estamos listos con los productos, procedemos a presionar el botón de aceptar ubicado en el detalle principal de la pantalla, para guardar la importación. 

Ahora bien, una vez concluida está debemos procesar las etapas de la misma: 

Pendiente: Cuando la importación está únicamente incluida en sistema, pero pueden faltar productos o montos por procesar. 

Revisada: Es una etapa preliminar, todavía le pueden faltar algunos ajustes y esta se podrá modificar. 

Calculada: Ya en esta etapa la importación se encuentra lista para incluir facturas, es decir, ya fue revisada, validada y no quedan ajustes por realizar a la misma. 

Screenshot_8.png

Para realizar el cierre de la misma, debemos ingresar las facturas relacionadas a esta. Para esto ingresamos a la opción de Otros = > Documentos de CXP y en esta pantalla debemos elegir en la opción "tipo de factura " la llamada Con Importación y Entrada a Inventario y elegimos la importación deseada: 

Screenshot_9.png

Screenshot_10.png

Screenshot_11.png

Para concluir, debemos ingresar los productos que llegaron en esta factura según la importación: 

Screenshot_12.png

Screenshot_13.png

Una vez que tengamos listos los datos de los productos por incluir, presionar aceptar final para guardar la factura en firme: 

Screenshot_14.pngScreenshot_15.png

 

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